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2019年全省高职高专院校内部审计工作研讨会在我校顺利召开

来源:监察审计室(纪委办公室)     审核人:胡忠喜    时间:2019-12-23    作者:刘猛    点击:    

为进一步推进全省高职高专院校内部审计工作,增进各院校之间信息和业务交流,12月19日-20日,由浙江省内部审计协会教育分会举办、我校承办的2019年全省高职高专院校内部审计工作研讨会在奉化校区行政楼一楼会议室举行。浙江省教育厅审计处处长潘伟川、浙江省审计厅内部审计指导监督处(挂审计整改督查处牌子)处长潘小军及来自全省各高职高专院校审计部门负责人等近50人参加会议,会议由浙江省内部审计协会教育分会第二届理事会副秘书长、高职组组长单位浙江金融职业学院审计处副处长童春芽主持。会议期间,校党委书记陈厥祥与潘伟川会面交流,校长任文霞到会致辞,校纪委书记方子祥出席。

校长任文霞代表学校向到会领导和与会同志们的到来表示热烈欢迎,并简要介绍了学校近两年在教学、科研、管理、社会服务、人才培养等方面取得成绩与发展,同时强调学校主要通过“坚持党的领导,突出增强审计工作的政治性;坚持问题导向,突出增强审计工作的专业性;坚持风险导向,突出增强审计工作的预警性;坚持科学研判,突出增强审计工作的精准性;坚持依法依规,突出增强审计工作的严肃性;坚持建章立制,突出增强审计工作的规范性”等六个方面抓牢抓实校长直管审计工作,使审计有力发挥了督促规范化管理、健全完善规章制度、深化现代大学治理能力和治理体系等积极作用。

会议结合实际,重点对纪检监察机构改革后,高职高专院校审计工作面临的新形势、新任务、新要求、新挑战,以及审计工作如何与纪检监察等部门建立联动机制,以及近期教育部关于《教育系统内部审计工作规定(征求意见稿)》等内容进行了深入交流与讨论。

省审计厅内部审计指导监督处(挂审计整改督查处牌子)处长潘小军作《学习贯彻审计署11号令 促进内部审计高质量发展》专题讲座,同时对会议研讨过程中提到的系列疑问作出逐一回应,并就内审的正确定位、如何进一步做好内审、审计厅内审工作方向和重点、内审工作技巧及相关内审案例等方面进行了细致全面地讲解。讲座内容丰富、案例生动,具有很强的针对性和指导性,给与会人员带来很大的理论启发和实践思考。

最后,省教育厅审计处处长潘伟川对本次研讨会作总结并讲话。他对本次研讨会的成功举办和会议取得的卓有成效表示充分肯定,并就明年全省高校内部审计工作提出具体要求:一要围绕党中央和省政府提出的治理能力、治理体系现代化问题为重点开展内审工作;二要在推动审计主体责任的落实方面加强思考;三要理清审计监督与审计服务的关系;四要思考并合理运用信息化审计提质增效;五要正确理解国家审计、内部审计和委托审计的区别和联系;六要积极探索实施“1+N”模式的干部经济责任审计;七要创新审计培训方式,开展分层分类专题专项培训。

此次研讨会,两厅领导针对性的指导和前瞻性的引领,为全省高职高专院校更好地开展内审工作指明了方向、划定了重点、开拓了思路,会议也在促进各兄弟院校业务交流、共同提高、创新发展等方面发挥了积极有效的作用。

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