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12月6日上午,校长任文霞在918会议室主持召开2018年第二次审计工作联席会议。副校长金辉、韩忠培,纪委书记方子祥,党委委员万松钱、联席会议成员部门负责人及相关人员参加会议。
会议通报了省局关于《浙江医药高等专科学校内部控制评价报告》及《审计整改通知》情况,研究审议了《浙江医药高等专科学校关于内部控制评价审计整改工作方案》。通报了学校原党政主要领导经济责任审计4项未整改到位问题情况,并进一步明确了整改时限。传达学习了《审计署关于内部审计工作的规定》《浙江省教育系统审计整改工作实施办法》《浙江省高校党政领导干部履行经济责任风险防范清单》及2018年浙江省高校内部审计工作培训会议等精神。讨论审议了《浙江医药高等专科学校内部审计工作规定》和《浙江医药高等专科学校审计整改工作实施细则》。讨论确定了《第二轮第一批11位中层干部经济责任审计工作实施方案》。
会议最后,任文霞对学校2018年监察审计工作给予了充分肯定,并对我校下一步审计工作提出了五点要求:一是进一步完善管理制度,查漏补缺,要求科研处、计财处抓紧落实起草制定项目经费管理等制度,明确职能,落实责任,堵塞漏洞,及时防范和化解风险。二是强化制度的执行和落实,监察审计室要加强对制度执行的监督检查。三是要加强学校的合同管理,由办公室牵头尽快出台合同管理办法,同时各部门、单位要严格按照相关合同中的约定条款进行操作,减少不必要的纠纷;四是要加强法律法规方面的学习,要求监察审计室组织举办审计相关法律法规的专家讲座,编印审计方面的法律法规手册,切实把各项规定贯彻落实到每项具体工作中,不断提升依法治校能力。五是要加强审计整改,对审计发现的问题要逐条分析,查找根源,着眼学校长远发展,做到举一反三,并把审计结果运用到人事和干部的管理、考核中去。
来源:监察审计室(纪委办公室)
作者:李菊芳
审核:胡忠喜
编辑:龚舰
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